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送心意

文英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-08 15:57

同學(xué)您好,做題需要時(shí)間,請(qǐng)稍等

文英老師 解答

2021-12-08 16:22

購(gòu)入設(shè)備:借:固定資產(chǎn) 5000

                   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)650
                     貸:銀行存款 5650
2021年折舊額=(5650-50)*5/15=1866.67萬(wàn)元
2022年折舊額=(5650-50)*4/15=1493.33萬(wàn)元
2022年應(yīng)計(jì)提的減值準(zhǔn)備=賬面價(jià)值(5650-1866.67-1493.33)-(公允價(jià)值與未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值孰高計(jì)量)1800=490萬(wàn)元
借:資產(chǎn)減值損失  490
貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  490
2023年應(yīng)計(jì)提的折舊金額=(1800-30)*3/6=885萬(wàn)元

借:管理費(fèi)用885
貸:累計(jì)折舊 885
處置時(shí): 先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目=5650-1866.67-1493.33-885-490=915萬(wàn)元
借:固定資產(chǎn)清理  915

                   累計(jì)折舊:4245
                  固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  490
                  貸:固定資產(chǎn) 5650
發(fā)生清理費(fèi):借:固定資產(chǎn)清理 1
                      貸:銀行存款 1
借:銀行存款  1017
      資產(chǎn)處置損益  16
      貸:固定資產(chǎn)清理  916
      應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)117

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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