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送心意

庾老師

職稱中級會計師,稅務師,初級會計師

2021-12-07 15:13

11月份發(fā)工資,沖計提的,發(fā)多少沖多少,多計提的做反向會計分錄處理

整齊的百褶裙 追問

2021-12-07 16:20

這個是上一個會計做的分錄,多計提了,應該是290980.30,那我現(xiàn)在應該怎么做呢

庾老師 解答

2021-12-07 16:25

多計提的是銷售費用還是管理費用還是生產(chǎn)成本
這么做:
借:應付職工薪酬
  貸:銷售費用/管理費用/生產(chǎn)成本

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相關問題討論
同學你好 借,應付職工薪酬 貸,營業(yè)外收入;
2021-07-10 14:44:05
你好同學,如果直接從工資里扣,分錄 借:應付職工薪酬 貸:營業(yè)外收入
2019-11-12 11:32:24
你好,可以補充計提,借管理費用,貸應付職工薪酬--工資
2019-08-29 09:06:44
您好!通過以前年度損益調(diào)整轉一下好了,問題不大的
2019-04-15 17:23:51
你好,扣的錢可以在工資表體現(xiàn)扣款,按扣款之后的工資計提
2018-12-18 10:55:09
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