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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-07 14:16

你好;   比如抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且小于或等于當(dāng)期可抵減加計抵減額的,以當(dāng)期可抵減加計抵減額抵減應(yīng)納稅額至零。未抵減完的當(dāng)期可抵減加計抵減額,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。。正常是先正常抵扣的。 在考慮加計扣除的 

薄荷凝望 追問

2021-12-07 14:32

老師,現(xiàn)在我們每月加計抵減是這樣做賬的
借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項加計抵減
  貸:營業(yè)外收入
因為我們的進(jìn)項足夠抵扣銷項,所以加計抵減額完全用不到(沒有抵過),那年底需要做什么分錄或要做什么處理嗎?

meizi老師 解答

2021-12-07 14:36

你好;  你沒有其他收益科目的話。 可以這樣來掛 。  你繳納增值稅的時候做 :借應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸 營業(yè)外收入或者其他收益; 銀行存款  

薄荷凝望 追問

2021-12-07 14:46

不用交增值稅,因為我日常的進(jìn)項已經(jīng)抵了銷項了,所以沒有用到加計抵減這部分,想問一下后面怎么處理?

meizi老師 解答

2021-12-07 14:48

你好 ; 如果 以后抵減的話 。 你就先掛 :借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸其他收益掛著。 你申報后以后抵減 這個加計扣除即可。  

薄荷凝望 追問

2021-12-07 15:01

所以要更正之前做的分錄嗎?那這個政策今年不是到期了嗎,如果這個政策不延期的話,沒有抵扣的加計抵減怎么處理呢?

meizi老師 解答

2021-12-07 15:04

你好;  是的。 截止到 年末的;  如果之前弄錯了  就盡快去改憑證  

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相關(guān)問題討論
你好,這個73萬的依據(jù)你是從哪里得到的
2017-12-01 16:31:02
你好,認(rèn)證的進(jìn)項抵扣不完,可以一直留抵。沒有時間限制
2019-05-08 09:38:02
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以,
2020-03-19 16:06:42
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