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Amay
于2021-12-07 12:01 發(fā)布 ??2002次瀏覽
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2021-12-07 12:16
同學你好。收到貨根據(jù)合同價暫估記入庫存商品,借:庫存商品,貸:應付賬款,出庫銷售開了發(fā)票,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時結轉成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。
Amay 追問
2021-12-07 12:17
我的貨款也付了
星河老師 解答
2021-12-07 12:18
同學款項已經(jīng)付的情況下 借 庫存商品 -暫估 貸 銀行存款
2021-12-07 14:10
庫存商品,借:庫存商品-暫估,貸:銀行存款,出庫銷售開了發(fā)票,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時結轉成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品;這樣做賬嗎?那發(fā)票收到了怎么做賬呢?
2021-12-07 14:20
同學對的。上面分錄正確。收到發(fā)票之后沖掉暫估 按發(fā)票上面的金額做賬。借:庫存商品-暫估 (負數(shù)),貸:銀行存款(負數(shù))按發(fā)票入賬借 庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款
2021-12-07 14:45
已結轉的成本還要紅沖從新結轉嗎?
2021-12-07 15:43
同學,這個已經(jīng)銷售出去結轉成本了,如果準確的情況下是不需要紅沖的。如果成本結轉少了可以補結轉。
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星河老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
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Amay 追問
2021-12-07 12:17
星河老師 解答
2021-12-07 12:18
Amay 追問
2021-12-07 14:10
星河老師 解答
2021-12-07 14:20
Amay 追問
2021-12-07 14:45
星河老師 解答
2021-12-07 15:43