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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2021-12-07 12:16

同學

你好。
收到貨根據(jù)合同價暫估記入庫存商品,借:庫存商品,貸:應付賬款,出庫銷售開了發(fā)票,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時結轉成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。

Amay 追問

2021-12-07 12:17

我的貨款也付了

星河老師 解答

2021-12-07 12:18

同學
款項已經(jīng)付的情況下 
借 庫存商品 -暫估
   貸 銀行存款

Amay 追問

2021-12-07 14:10

庫存商品,借:庫存商品-暫估,貸:銀行存款,出庫銷售開了發(fā)票,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時結轉成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品;這樣做賬嗎?那發(fā)票收到了怎么做賬呢?

星河老師 解答

2021-12-07 14:20

同學
對的。
上面分錄正確。
收到發(fā)票之后沖掉暫估 按發(fā)票上面的金額做賬。
借:庫存商品-暫估 (負數(shù)),貸:銀行存款(負數(shù))


按發(fā)票入賬
借 庫存商品
    應交稅費-應交增值稅-進項稅額
   貸 銀行存款

Amay 追問

2021-12-07 14:45

已結轉的成本還要紅沖從新結轉嗎?

星河老師 解答

2021-12-07 15:43

同學,
這個已經(jīng)銷售出去結轉成本了,如果準確的情況下是不需要紅沖的。如果成本結轉少了可以補結轉。

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