借:管理費(fèi)用 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 6 貸:應(yīng)付賬款 106 本來應(yīng)該做以上分錄,但當(dāng)時不知道有發(fā)票,8-11月都是做了以下分錄(有4次以下分錄) 借:管理費(fèi)用 106 貸:應(yīng)付賬款 106 那現(xiàn)在發(fā)票開來了,開具發(fā)票為 總金額 424,稅額24,不含稅金額400 那我要怎么調(diào)整? 直接做 借:管理費(fèi)用 -24 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 24
小丁
于2021-12-07 10:51 發(fā)布 ??1199次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-12-07 10:54
借應(yīng)付賬款106,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
管理費(fèi)用404
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24
貸應(yīng)付賬款。
相關(guān)問題討論

您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51

一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21

這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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