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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-07 10:54

借應(yīng)付賬款106,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
管理費(fèi)用404
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24
貸應(yīng)付賬款。

郭老師 解答

2021-12-07 10:55

第二個管理費(fèi)用應(yīng)該是400,不是404。

小丁 追問

2021-12-07 10:58

8-11月發(fā)票稅額開具發(fā)票為 總金額 424,稅額24,不含稅金額400

本來總分錄應(yīng)該是

借:管理費(fèi)用 400

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 24

貸:應(yīng)付賬款 424

但是當(dāng)時不知道有發(fā)票,做成以下分錄

借:管理費(fèi)用 400

貸:應(yīng)付賬款 424

現(xiàn)在有進(jìn)項了,要調(diào)增進(jìn)項

是不是直接做以下分錄?摘要要怎么寫?

借:管理費(fèi)用 -24
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 24

小丁 追問

2021-12-07 11:00

8-11月發(fā)票稅額開具發(fā)票為 總金額 424,稅額24,不含稅金額400

本來總分錄應(yīng)該是

借:管理費(fèi)用 400

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 24

貸:應(yīng)付賬款 424

但是當(dāng)時不知道有發(fā)票,做成以下分錄

借:管理費(fèi)用 424

貸:應(yīng)付賬款 424

現(xiàn)在有進(jìn)項了,要調(diào)增進(jìn)項

是不是直接做以下分錄?摘要要怎么寫?

借:管理費(fèi)用 -24
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 24

郭老師 解答

2021-12-07 11:00

對的是的調(diào)整某某費(fèi)用處理。

小丁 追問

2021-12-07 11:08

跨月了,我們這個是酬金,是不是直接寫   調(diào)整8-11月酬金費(fèi)用

要把之前的憑證字號寫上去么?

郭老師 解答

2021-12-07 11:10

對的是的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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