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送心意

子子老師

職稱初級會計師,CMA

2021-12-05 20:55

你好 是上個月開具的嘛?這個月發(fā)現(xiàn)了的話重新開負數(shù)發(fā)票。

靚麗的龍貓 追問

2021-12-05 21:02

不是,是這個月開具的

靚麗的龍貓 追問

2021-12-05 21:03

但是不太方便作廢

子子老師 解答

2021-12-05 21:10

你好 當月開具的話當月可以作廢,如果不作廢稅務局查到后還是要讓你作廢的。申報的時候就按照開票的數(shù)據(jù)申報

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提供稅務登記證,申請一般納稅人申請審批表,提供稅局要求提供的資料,上交稅局等待審批 稅率得知道具體是提供什么服務
2016-07-01 16:41:19
你好 一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2020-03-30 17:11:08
同學你好 請拍一下申報界面照片
2021-01-15 14:14:44
你好,如果已經(jīng)確認進項,需要做進項稅額轉出,如果沒有確認進項,在申報時選擇不抵扣勾選就可以
2020-04-10 11:04:14
你好 是上個月開具的嘛?這個月發(fā)現(xiàn)了的話重新開負數(shù)發(fā)票。
2021-12-05 20:55:11
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