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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2021-12-05 15:53

同學你好
很高興為你解答
銷項稅和進項稅都需要轉(zhuǎn)為0
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅20
貸:應交稅費-未交增值稅20

哭泣的時光 追問

2021-12-06 14:21

那應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額要轉(zhuǎn)為0嗎?

哭泣的時光 追問

2021-12-06 14:44

老師,我意思是已經(jīng)做完12月的帳并且已經(jīng)結轉(zhuǎn)本月的增值稅了,最后明細賬中,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方余額100萬,應交稅費-應交增值稅-進項稅額借方余額為80萬,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額為20萬,那年底的結轉(zhuǎn)分錄是怎么寫的呢?

鐘存老師 解答

2021-12-06 15:33

那應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額要轉(zhuǎn)為0
【是的】
結轉(zhuǎn)分錄已經(jīng)給你回復了

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學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
<p>期末結轉(zhuǎn) &nbsp;借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
你好,怎么會不平的?應該一樣的金額,要不就是你賬務不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13
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