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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-03 10:52

你好,對的,可以的,可以這么做的。

10447921@2019 追問

2021-12-03 10:53

這個和企業(yè)所得稅沒有什么太大的關系吧

郭老師 解答

2021-12-03 10:54

你好,這個沒有關系的,你提前已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在紅沖重新開發(fā)票影響不大的。

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相關問題討論
你好,是根據(jù)收入來繳納,實務中也是根據(jù)開發(fā)票來確認收入的,也就是按發(fā)票來繳納增值稅
2018-10-16 15:48:04
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人? 沒有開具發(fā)票的需要按無票收入確認繳納增值稅的
2019-10-14 11:08:20
需要繳增值稅、個稅以及增值稅的附加稅
2017-07-21 17:55:35
你好! 增值稅稅負率= 已繳納增值稅/應稅收入
2022-01-24 01:25:10
企業(yè)所得稅需要繳納
2023-08-03 15:17:55
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