甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人, 2021年3月發(fā)生下列交易或事項(xiàng)如下:請為甲公司編制相應(yīng)的會計(jì)分錄。(1)3 月 1 日,甲公司銷售產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款 100 萬元,增值稅稅額 13 萬元,成本 80 萬元,商品已入庫,款項(xiàng)尚未支付;請分別為甲公司和乙公司編制相應(yīng)的會計(jì)分錄。 (2)3月15日,甲公司行政管理部門接受修理勞務(wù)價(jià)款 100 萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 13 萬元,款項(xiàng)尚未支付。請為甲公司編制相應(yīng)的會計(jì)分錄。 (3)3月28日,公司用銀行存款償還上述(1)和(2)的應(yīng)付賬款。請為甲公司編制相應(yīng)的會計(jì)分錄。
單純的柜子
于2021-12-02 14:28 發(fā)布 ??2196次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2021-12-02 14:31
同學(xué)你好
1;
甲
借,應(yīng)收賬款113
貸,主營業(yè)務(wù)收入100
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)13
借,主營業(yè)務(wù)成本80
貸,庫存商品80
乙
借,庫存商品100
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13
貸,應(yīng)付賬款113
2;
借,管理費(fèi)用100
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13
貸,應(yīng)付賬款113
3;
借,應(yīng)付賬款113
貸,銀行存款113
相關(guān)問題討論

你好,是做8月份,還是9月份,還是10月份的分錄呢??
2021-11-01 15:24:59

第一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1400-900-150
繳納借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
貸銀行存款。1400-900-150
第二個(gè)He第一個(gè)是一樣的。
2021-09-06 11:14:16

你好,沒有認(rèn)證時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
不影響存貨的賬面價(jià)值
2019-12-20 13:03:23

你好,你這個(gè)付款時(shí)候是包括進(jìn)項(xiàng)稅額,后續(xù)抵扣,再單獨(dú)做借銷項(xiàng)稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
2021-08-02 10:59:46

同學(xué)你好
1;
甲
借,應(yīng)收賬款113
貸,主營業(yè)務(wù)收入100
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)13
借,主營業(yè)務(wù)成本80
貸,庫存商品80
乙
借,庫存商品100
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13
貸,應(yīng)付賬款113
2;
借,管理費(fèi)用100
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13
貸,應(yīng)付賬款113
3;
借,應(yīng)付賬款113
貸,銀行存款113
2021-12-02 14:31:02
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