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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-02 11:44

你好,可以計(jì)算2021年整年的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%填寫申報(bào)表

任嬌嬌 追問(wèn)

2021-12-02 11:47

然后我2022年1月15號(hào)之前填寫2021年12月的增值稅申報(bào)表時(shí),也可以接著按照12月的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%填寫申報(bào)表,對(duì)么?

紫藤老師 解答

2021-12-02 11:47

你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的

任嬌嬌 追問(wèn)

2021-12-02 13:40

如果上月留底稅額=1000元,當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額=100元,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額=0元,當(dāng)月開始計(jì)算全年的加計(jì)遞減金額=99元。當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為多少錢?

任嬌嬌 追問(wèn)

2021-12-02 14:56

當(dāng)月的留抵稅額是多少錢?

紫藤老師 解答

2021-12-02 15:33

如果上月留底稅額=1000元,當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額=100元,當(dāng)月開始計(jì)算全年的加計(jì)遞減金額=99元。當(dāng)月的留抵稅額是99

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你好 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好;? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
您好,增值稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-30 14:48:06
你好,這個(gè)就是9%的哦
2020-04-26 09:08:26
您好,是的,沒有銷項(xiàng)進(jìn)行抵消 保留下來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅一直可以隨著企業(yè)生存
2020-04-09 16:10:45
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