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送心意

小菲老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-01 08:54

同學(xué),你好
嗯,需要的

Smile、 追問(wèn)

2021-12-01 08:59

可是我現(xiàn)在登錄電子稅務(wù)局沒(méi)看到有需要申報(bào)的表格?

小菲老師 解答

2021-12-01 09:00

同學(xué),你好
你明天再看一下

Smile、 追問(wèn)

2021-12-01 09:01

好的。可能會(huì)延遲嗎?

小菲老師 解答

2021-12-01 09:03

同學(xué),你好
是的,可能會(huì)延遲

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相關(guān)問(wèn)題討論
可以的,可以開(kāi)具普票的
2021-12-13 16:51:39
您好, 是要寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄嗎
2024-05-26 10:49:49
同學(xué)您好,卷煙消費(fèi)稅=50*2000*56%+50*250*200*0.003=63500
2023-11-02 15:55:38
您好,這個(gè)題目剩下的呢
2023-05-24 20:23:03
(1)業(yè)務(wù)(1):外購(gòu)貨物用于集體福利,不屬于增值稅視同銷(xiāo)售貨物行為,相應(yīng)的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣;   業(yè)務(wù)(2):從增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,由于取得的是普通發(fā)票,所以不得抵扣原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是支付的運(yùn)費(fèi)取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以憑票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=10000×11%=1100(元);   業(yè)務(wù)(5):應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=6000×16%=x   該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=1100-x=   (2)銷(xiāo)售汽車(chē)裝飾物品、提供汽車(chē)修理勞務(wù)、出租汽車(chē),均屬于增值稅征收范圍。該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(20000%2B12000%2B5000)×16%=   (3)業(yè)務(wù)(4):應(yīng)計(jì)算繳納增值稅=25750÷(1%2B3%)×2%=500(元);   業(yè)務(wù)(6):應(yīng)計(jì)算繳納增值稅=(1020-600)÷(1%2B5%)×5%×10000=200000(元);
2022-12-19 16:46:05
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