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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-11-30 16:19

你好,這沒有應交稅費待抵扣這個科目了現(xiàn)在。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-11-30 16:19

那應該怎么做才是對的,因為不確定是否抵扣了

東老師 解答

2021-11-30 16:20

這個是否抵扣了,你還不清楚嗎?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-11-30 16:22

意思是直接做應交稅費增值稅進項稅額?

東老師 解答

2021-11-30 16:22

如果你已經(jīng)抵扣了,就進入到進項稅額里面。

上傳圖片 ?
相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,計入一個應交稅費,而不是待攤費用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好,待抵扣稅額發(fā)生時是計入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉入進項稅額,借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額
2019-11-04 19:28:02
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