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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2017-02-10 13:18

那我就不理解為什么答案是圖片那樣的分錄了

小鹿-楊老師 追問

2017-02-10 13:33

興隆經貿(季度收入≤9萬)實操第24個憑證

小鹿-楊老師 追問

2017-02-10 13:37

呃    那正確是怎樣做呢

笑笑老師 解答

2017-02-10 13:13

您好,計提工資是借記管理費用,貸應付職工薪酬,發(fā)放是借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等

笑笑老師 解答

2017-02-10 13:30

您好,這是哪個業(yè)務,這個不正確的。

笑笑老師 解答

2017-02-10 13:36

您好,這個業(yè)務分錄不正確。

笑笑老師 解答

2017-02-10 13:39

您好,上面已經寫了正確的分錄了。

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你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
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你好,你們使用的是小企業(yè)準則嗎?
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應該記入,管理費用-福利費
2019-06-06 09:35:52
您好 借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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