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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-11-29 18:14

你好,是的,您說的完全可以

冰雪微微 追問

2021-11-29 18:50

比如,我現(xiàn)在賬上有應(yīng)收款在貸方的有500,我想把這貸方借掉相互平掉,然后重新按正確的來掛賬,那我這個(gè)500放在貸方什么科目才能平掉,因?yàn)槲也荒馨言瓉淼膽{證找出來相互對(duì)沖,因?yàn)槲疫@涉及的應(yīng)收科目太多太細(xì)化了,沒法按原來的憑證對(duì)沖。

易 老師 解答

2021-11-29 18:54

只能找原來的憑證原科目金額沖加,最掛一個(gè)正確的放同一張憑證號(hào)上

易 老師 解答

2021-11-29 18:54

其他做法會(huì)越調(diào)越亂,又缺少依據(jù)。

冰雪微微 追問

2021-11-29 18:55

就沒有別的辦法嗎,可不可以先放到壞賬里

易 老師 解答

2021-11-29 18:56

沒有證據(jù)放壞賬里就沒有理由

冰雪微微 追問

2021-11-29 19:00

那這咋辦,這樣按原始弄還要返回到以前年度,那得沖多少啊應(yīng)收啊,科目有多,有很細(xì)化,這好頭疼

易 老師 解答

2021-11-29 19:11

賬太亂都這樣也沒辦法

冰雪微微 追問

2021-11-29 19:12

可以掛在現(xiàn)金,最后通過現(xiàn)金來消怎么樣

易 老師 解答

2021-11-29 19:17

也是一種考慮,您可以試試

冰雪微微 追問

2021-11-29 19:20

因?yàn)槲覀兊氖杖胧菓?yīng)收款和現(xiàn)金、銀行組成的嘛,但是這樣做理由怎么解釋

易 老師 解答

2021-11-29 19:24

當(dāng)然沒辦法合理解釋,我開頭就講了的

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相關(guān)問題討論
首先,應(yīng)收賬款3月底是要按照3月31日的匯率折算的 借:銀行 4.1匯率 (銀行買價(jià)) 匯兌損益 貸:銀行存款外幣(人民幣中間價(jià)) 借:外幣銀行存款 收款日匯率 匯兌損益 貸:應(yīng)收賬款
2020-04-25 16:15:39
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款
2019-09-22 09:20:25
可以計(jì)入壞賬損失的的
2019-07-11 14:05:39
您好 應(yīng)收賬款有暫估入賬的么?
2019-11-28 15:57:17
如果這個(gè)應(yīng)收賬款金額不是很大,且你公司不是上市公司,完全可以這樣處理。
2019-07-01 20:00:46
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