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Ann
于2021-11-29 16:47 發(fā)布 ??1053次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-11-29 16:48
你好; 借銀行存款貸營業(yè)外收入 -失業(yè)補助金
Ann 追問
2021-11-29 16:59
好的,那老師我們股東今年有借公司的款其他應(yīng)收款掛了100萬,但是這個股東一年下來轉(zhuǎn)入公司的周轉(zhuǎn)款90萬,其他應(yīng)付款掛90萬,我可以把這兩個對沖一下不,借其他應(yīng)付款90萬,貸其他應(yīng)收款90萬嗎
meizi老師 解答
2021-11-29 17:01
你好 ; 都是同一個股東發(fā)生的 可以對沖的。 可以的
2021-11-30 15:29
老師,公司有很多先付款跨月開票的應(yīng)該怎么處理呢
2021-11-30 15:31
你好 ; 那你付款的時候 已經(jīng) 符合費用或者成本的 支出了嗎?
2021-11-30 15:43
就是付貨款,10月可能付7.8月的貨款,,前會計都是直接在當(dāng)月做應(yīng)付賬款,然后銀行存款,然后在11月發(fā)票到了,直接放在采購商品那筆
2021-11-30 15:44
你好 ; 那你貨物幾月收到的。 因為要考慮入庫做賬的
2021-11-30 15:49
貨物有些是是7月到,有些也是11月到
2021-11-30 15:52
你好; 7月做賬 借庫存商品 ; 進項稅 貸應(yīng)付賬款 ; 11月到了發(fā)票 直接附憑證后面去
2021-11-30 15:54
發(fā)票不是不能往前放嗎
2021-11-30 15:56
你好 ; 可以的。 你 7月發(fā)生的 開的11月發(fā)票日期 可以算補充發(fā)票給你
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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Ann 追問
2021-11-29 16:59
meizi老師 解答
2021-11-29 17:01
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2021-11-30 15:29
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2021-11-30 15:31
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2021-11-30 15:43
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2021-11-30 15:44
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2021-11-30 15:49
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2021-11-30 15:52
Ann 追問
2021-11-30 15:54
meizi老師 解答
2021-11-30 15:56