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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-11-29 15:04

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

微信用戶 追問

2021-11-29 15:11

新公司,,這個(gè)新建立賬套,,這個(gè)月有一個(gè)員工,剛剛提交的社保費(fèi),已扣,現(xiàn)在交社保扣的這月上月的

微信用戶 追問

2021-11-29 15:11

還要計(jì)提

郭老師 解答

2021-11-29 15:12

這個(gè)月繳納的是上一個(gè)月的嘛,上一個(gè)月你記起嗎。

微信用戶 追問

2021-11-29 15:21

這個(gè)月,剛剛建賬,上個(gè)月沒建賬,是不是交早了

郭老師 解答

2021-11-29 15:22

你好,不早
你上一個(gè)月沒有做,你應(yīng)該補(bǔ)上在這個(gè)月。

微信用戶 追問

2021-11-29 15:23

員工這個(gè)月1號來的,到這個(gè)月底,這個(gè)月提交社??圪M(fèi)

郭老師 解答

2021-11-29 15:25

這個(gè)月來的,你應(yīng)該在下一個(gè)月才能驕傲。

郭老師 解答

2021-11-29 15:25

這個(gè)月來的,你應(yīng)該在下一個(gè)月才給他申報(bào)多交了。

微信用戶 追問

2021-11-29 15:28

老師,單位交730.31/個(gè)人交377.34
麻煩老師,給一個(gè)完整的分錄,謝謝

微信用戶 追問

2021-11-29 15:29

那我怎么弄

微信用戶 追問

2021-11-29 15:29

稅務(wù)局那邊,交我這個(gè)月交

郭老師 解答

2021-11-29 15:30

借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負(fù)擔(dān)的730.31
其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)377.34
貸、銀行存款。

微信用戶 追問

2021-11-29 15:37

那這個(gè)多交,就這樣了,新公司一直沒建賬,那個(gè)交社保的在總公司上班,新公司有事就忙點(diǎn),
這個(gè)月開始建賬把社保交了,這個(gè)月工資工資在新公司開,

微信用戶 追問

2021-11-29 15:40

這個(gè)月交的上月社保,是不是這個(gè)人的上月工資這點(diǎn)做新公司這邊呢

郭老師 解答

2021-11-29 15:43

可以的,你也可以全部讓個(gè)人來負(fù)擔(dān)。

郭老師 解答

2021-11-29 15:43

看你們單位自己自己要求。

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您好 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
2020-07-09 15:04:43
借 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸 銀行存款
2016-01-12 16:20:46
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-11-29 15:04:02
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55
你好 補(bǔ)做計(jì)提分錄 借;以前年度損益調(diào)整等科目, 貸;應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納社保 借;應(yīng)付職工薪酬—社保 , 其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸;銀行存款等科目
2020-05-20 16:51:17
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