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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2021-11-28 16:13

在匯算以前發(fā)票到了,在明年只需補(bǔ)計(jì)增值稅部分分錄即可哈。并在預(yù)估的憑證上注明發(fā)票是好久到的

豆豆 追問

2021-11-28 16:22

老師,難道不是收到發(fā)票時(shí)先紅沖暫估的分錄,然后再根據(jù)收到的發(fā)票重新用“以前年度損益調(diào)整”科目做分錄嗎?

家權(quán)老師 解答

2021-11-28 16:26

有差額才需要調(diào)整,沒有差額直接補(bǔ)計(jì)增值稅部分就OK

豆豆 追問

2021-11-28 16:29

老師,有差額2萬,暫估20萬,收到發(fā)票18萬,怎么做分錄呢?

家權(quán)老師 解答

2021-11-28 16:33

那你就的做以前年度損益調(diào)整了,沖減2萬的成本

豆豆 追問

2021-11-28 16:40

老師,沖減2萬之后,匯算清繳時(shí)還需要納稅調(diào)增2萬嗎?

家權(quán)老師 解答

2021-11-28 16:41

是的,當(dāng)然需要納稅調(diào)增的哈

豆豆 追問

2021-11-28 16:45

老師,假如暫估的20萬,發(fā)票都沒有收到的話,是不是除了匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增20萬,分錄也要沖掉20萬的暫估?

家權(quán)老師 解答

2021-11-28 16:49

發(fā)票沒到就只做納稅調(diào)增,不用做會(huì)計(jì)處理

豆豆 追問

2021-11-28 16:55

老師,那上面說的2萬的差額不也是調(diào)增就可以了嗎?為什么還要沖減呢?

家權(quán)老師 解答

2021-11-28 17:00

需要調(diào)整上年的賬,因?yàn)樯夏暌呀?jīng)結(jié)賬了,報(bào)表是按預(yù)估報(bào)送的。

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你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
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直接 借:管理費(fèi)用-個(gè)人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
2021-12-10 16:40:42
你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
2021-11-15 14:37:59
就是欠著人家的錢沒有支付嗎?如果只是辦公費(fèi)的話,購買辦公用品。
2021-11-03 16:21:36
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