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送心意

朱小慧老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-28 11:28

您好  捐贈(zèng)支出的金額是多少

貪玩的天空 追問(wèn)

2021-11-28 15:53

金額是120萬(wàn)

朱小慧老師 解答

2021-11-28 16:42

計(jì)算過(guò)程如下
應(yīng)納稅所得額=1000+120-100+200+20-(300/3-300/5)=1200
本期應(yīng)交所得稅=1200*0.25=300
壞賬準(zhǔn)備200預(yù)計(jì)保修費(fèi)用20是可抵扣暫時(shí)性差異固固定資產(chǎn)是40應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
遞延所得資產(chǎn)=220*0.25=55
遞延所得稅負(fù)債40*0.25=10

朱小慧老師 解答

2021-11-28 16:43

會(huì)計(jì)分錄
借:所得稅費(fèi)用255
      遞延所得稅資產(chǎn)55
  貸:遞延所得稅負(fù)債10
  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300

貪玩的天空 追問(wèn)

2021-11-28 17:34

師,以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付各期負(fù)債的公允價(jià)值變動(dòng)都應(yīng)計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益嗎

朱小慧老師 解答

2021-11-28 17:37

抱歉,不是我熟悉的問(wèn)題

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您好,第一年 會(huì)計(jì)利潤(rùn)>應(yīng)稅利潤(rùn),產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債;第二年 會(huì)計(jì)利潤(rùn)<應(yīng)稅利潤(rùn),是應(yīng)該轉(zhuǎn)回上一年度遞延所得稅負(fù)債。
2020-03-01 22:29:25
你好,同學(xué) 你這里所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
A,B,D C可能計(jì)入其他綜合收益,不一定是所得稅費(fèi)用。
2020-03-07 13:22:38
你好,同學(xué)。 遞延所得稅費(fèi)用公式?jīng)]問(wèn)題。 應(yīng)納稅所得額也沒問(wèn)題。
2020-07-26 17:31:24
你好 借,所得稅費(fèi)用175 貸,遞延所得稅資產(chǎn)15 貸,遞延所得稅負(fù)債10 貸,應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅150
2020-07-10 09:42:41
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