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玉婷
于2017-02-08 12:14 發(fā)布 ??1201次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-02-08 12:32
那社保情況一樣,也是這樣做賬嗎
玉婷 追問(wèn)
2017-02-08 12:55
那去年我們老會(huì)計(jì)做賬,個(gè)人部分都用的其他應(yīng)付款,今年由我做賬了,我想改成其他應(yīng)收款科目可以嗎?如果改的話,其他應(yīng)付款有余額,我是不是要把其他應(yīng)付款余額調(diào)整到其他應(yīng)收款?
鄒老師 解答
2017-02-08 12:17
借;管理費(fèi)用等科目 其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 其他應(yīng)收款
2017-02-08 12:49
你好,是的
2017-02-08 12:56
你好,可以的,做到其他應(yīng)付款沒(méi)有余額的時(shí)候你就可以用其他應(yīng)收款做賬了
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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玉婷 追問(wèn)
2017-02-08 12:55
鄒老師 解答
2017-02-08 12:17
鄒老師 解答
2017-02-08 12:49
鄒老師 解答
2017-02-08 12:56