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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-08 12:32

那社保情況一樣,也是這樣做賬嗎

玉婷 追問(wèn)

2017-02-08 12:55

那去年我們老會(huì)計(jì)做賬,個(gè)人部分都用的其他應(yīng)付款,今年由我做賬了,我想改成其他應(yīng)收款科目可以嗎?如果改的話,其他應(yīng)付款有余額,我是不是要把其他應(yīng)付款余額調(diào)整到其他應(yīng)收款?

鄒老師 解答

2017-02-08 12:17

借;管理費(fèi)用等科目  其他應(yīng)收款   貸;應(yīng)付職工薪酬 
借;應(yīng)付職工薪酬   貸;銀行存款   其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2017-02-08 12:49

你好,是的

鄒老師 解答

2017-02-08 12:56

你好,可以的,做到其他應(yīng)付款沒(méi)有余額的時(shí)候你就可以用其他應(yīng)收款做賬了

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