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送心意

暖暖老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-11-24 08:45

你好,哪里有稅費(fèi)率這個(gè)概念的?

王艷 追問

2021-11-24 08:46

是稅負(fù)率,字打錯(cuò)了

暖暖老師 解答

2021-11-24 08:53

那就沒有稅負(fù)率了,

王艷 追問

2021-11-24 08:58

沒有稅負(fù)率嗎,所得稅就是有成本票,我們都不用完,故意留點(diǎn)利潤交所得稅,還有增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅,明明多不用交稅,稅務(wù)局叫必須交,我們就得交  ,專票多沒有用。

暖暖老師 解答

2021-11-24 09:02

不可能成本多,收入那么低,那肯定有問題

王艷 追問

2021-11-24 09:06

專用發(fā)票多了,我們也不抵扣完,故意交增值稅。我就不明白,怎么不安稅法來,明明進(jìn)項(xiàng)稅多,還交增值稅。

暖暖老師 解答

2021-11-24 09:09

一般行業(yè)就是講求這個(gè),大行情

王艷 追問

2021-11-24 09:11

如果專票發(fā)票確實(shí)多,沒有虛開虛抵。不交增值稅沒事吧?

暖暖老師 解答

2021-11-24 09:14

沒事的,確認(rèn)是這個(gè)就不怕

王艷 追問

2021-11-24 09:34

謝謝老師,我還是不明白人們常說的稅負(fù)率啥意思,哪些企業(yè)能用到稅負(fù)率?

暖暖老師 解答

2021-11-24 09:36

一般是增值稅和所得稅稅負(fù)這個(gè)說法

王艷 追問

2021-11-24 09:39

沒有虛開虛抵的企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅大一點(diǎn)稅負(fù)也沒有。我們這一個(gè)企業(yè) 幾年了從來沒交過增值稅 ,這沒事吧?

王艷 追問

2021-11-24 09:41

我感到 進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)      稅負(fù)率  這兩個(gè)有矛盾?還是我對稅務(wù)沒有理解透?

王艷 追問

2021-11-24 09:43

難道有稅負(fù)率企業(yè)都是虛開虛抵企業(yè)嗎?

暖暖老師 解答

2021-11-24 09:44

不一定,但是原材料進(jìn)項(xiàng)多,肯定是收入多用的多呀

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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好 進(jìn)項(xiàng)稅是你購進(jìn)貨物回來 取得進(jìn)項(xiàng)稅 可以拿來抵扣增值稅銷項(xiàng)稅 和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額的。
2020-03-14 11:35:25
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
同學(xué)你好, 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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