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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2021-11-23 10:16

你好 這樣算是正確的 

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-11-23 10:19

老師具體的數(shù)據(jù)明細(xì)就是這樣的,我最終算出來(lái)的明細(xì)賬與總賬就是對(duì)不上

玲老師 解答

2021-11-23 10:25

你好  其他應(yīng)收款期初貸方余額576733   這個(gè)要用負(fù)數(shù) 來(lái)計(jì)算的   
其他應(yīng)收款 是資產(chǎn)類(lèi)科目  借方是增加 貸方是減少 
本期借方發(fā)生額紅沖7000  這個(gè)也是要減去的  

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-11-23 10:41

老師,明細(xì)賬上的期末借方是3000,貸方是589733,期末余額=3000-589733=586733          總賬上面的數(shù)據(jù):期初貸方余額576733,本期借方發(fā)生額紅沖7000,本期貸方發(fā)生額3000,期末余額=-576733-7000-3000=貸方余額-586733        老師是這樣計(jì)算的嗎?麻煩幫忙看看結(jié)合上面這個(gè)表的數(shù)據(jù)

玲老師 解答

2021-11-23 10:45

您好,你不要著急,等過(guò)一會(huì)兒,學(xué)員追問(wèn)的少了,我給你寫(xiě)具體的公式。

玲老師 解答

2021-11-23 10:46

或者你先按這個(gè)公式計(jì)算
他應(yīng)收款,期末余額等于期初借方加本期借方,減本期貸方等于期末余額。

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可以調(diào)整為其他應(yīng)付款
2025-08-02 09:33:19
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在一個(gè)賬套里能同時(shí)用。
2025-02-24 16:44:53
相當(dāng)于老板借的備用金,后邊拿票報(bào)銷(xiāo)了,報(bào)銷(xiāo)已經(jīng)支付了,所以?xún)蛇叺膸?duì)抵
2024-05-16 14:09:02
你好,如果你也計(jì)入了其他應(yīng)收款,那也要看一下。
2023-11-27 10:30:17
你好,二級(jí)科目都是一樣的嗎?
2023-11-24 16:47:28
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