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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-22 11:15

你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證里面,
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,
貸銀行存款。

追問

2021-11-22 15:07

可以當(dāng)月正常做賬錄入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),月底再結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),這樣做賬對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-11-22 15:14

不用
借管理費(fèi)用
庫存商品等
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行存款

追問

2021-11-22 16:02

但是實(shí)務(wù)工作中,只有到月底才知道到底需要認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅才合適,月初和月中正常做賬的話暫時(shí)還不確定入不入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢

郭老師 解答

2021-11-22 16:04

哦,那你可以直接坐到待認(rèn)證坐,我上面寫的那個(gè)分錄不要做鏡像里面。

郭老師 解答

2021-11-22 16:04

認(rèn)證了哪些你把它的分錄修改一下,改成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)就可以了。

追問

2021-11-22 16:05

明白了,謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-22 16:08

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)每月和年末的計(jì)提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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