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傳統(tǒng)的飛鳥
于2021-11-22 10:33 發(fā)布 ??2053次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2021-11-22 10:35
一、借:銷售費用——業(yè)務宣傳費 50000借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)3000貸:銀行存款53000二、 借:銷售費用——業(yè)務宣傳費 3000貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)3000備注:對于招待費,即使取得增值稅專用發(fā)票,也不能抵扣進項稅。
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業(yè)務招待費可以開增值稅專用發(fā)票嗎?
答: 餐費不能開專票,別的都可以吧
業(yè)務招待費發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是否能抵扣?
答: 業(yè)務招待費不能抵扣進項。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某公司2017年4月5日為拓展產品銷售市場發(fā)生業(yè)務招待費50 000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3 000元,已用銀行存款支付價款和稅款。完整的會計分錄
答: 你好,學員 借銷售費用50000 應交稅費應交增值稅3000 貸銀行存款53000
業(yè)務招待開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎
討論
業(yè)務招待費開的是增值稅專用發(fā)票,能抵扣進項嗎
業(yè)務招待費開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣
老師,我看到一個業(yè)務是:銷售部同事報銷業(yè)務招待費,有增值稅專用發(fā)票,這個業(yè)務招待費的稅額能記錄應交增值稅(進項稅)?謝謝
招待費專用發(fā)票怎么做會計分錄
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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