
老師十一月份底接了個賬,其他應(yīng)收款借方有余額是老板,其他應(yīng)付貸方有余額是老板,這個怎么處理呀?
答: 你好,兩個科目對沖就可以
老師,我們現(xiàn)在清理個人往來,但我們的賬前期掛有些亂,個人的一會其他應(yīng)收款、一會其他應(yīng)付,我都有些擔心單位內(nèi)部個人職工的借款再掛各預(yù)收、預(yù)付,請老師指點一條思路清晰,速度較快的清賬方法
答: 你好,你可以根據(jù)其他應(yīng)收,其他應(yīng)付下面有同一個明細的,然后根據(jù)金額較小的明細做這個分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,其他應(yīng)付期初余額在貸方1萬,過了一個月后如何調(diào)整在其他應(yīng)收款借方1萬?
答: 你好,學(xué)員,這個欠別人的不能直接調(diào)整別人欠你們的

