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xijunkokhjhk
于2021-11-17 10:48 發(fā)布 ??1825次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2021-11-17 10:50
同學,你好,是可以退回發(fā)票的。你們做紅沖處理
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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收到供應商發(fā)票了入賬了,可是后來很久了發(fā)生退貨,款還未付,但是發(fā)票已經(jīng)做進去了,我該怎么操作才能做平呢
答: 你好,你是指有部分退貨有部分銷售了嗎?
收到供應商發(fā)票,后面需要附哪些附件入賬呢,
答: 需要有入庫單,送貨單,別的對賬單,和合同單獨保存,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好 我司有張12月份的發(fā)票入賬在下一年1月 現(xiàn)供應商發(fā)詢證函截止2020年12月 他的金額是包括12月那張 我們是否蓋相符章
答: 你好,可以蓋相符章
這里有十幾張發(fā)票,是去年的,還沒付錢給供應商,現(xiàn)在打算付錢出去,那么去年的發(fā)票還可以在今年入賬嗎?
討論
供應商開給我們的返利發(fā)票怎么入賬
自動化設備公司收到供應商商品發(fā)票怎么入賬啊
想問一下你們 商品及期發(fā)票在7月7日供應商發(fā)過來,我們公司12號收到,我們的入庫單是12日的,要以哪個時間入賬呀
供應商的專票多開了該如果入賬呢報價時談的是10000元,后來下訂單是打了98折,發(fā)票還是開成了10000元,多開了200元
venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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