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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-16 12:50

你好; 你這個是公司內(nèi)部的銀行之間的轉(zhuǎn)款嗎? 你描述下業(yè)務(wù); 怎么看著這個分錄這么怪 

???? 追問

2021-11-16 13:15

公對公  合同終止  款項退回去了

meizi老師 解答

2021-11-16 13:34

你好; 那你之前是收到款 應(yīng)該是掛的:借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ;現(xiàn)在退回去做 :借 應(yīng)收賬款 財務(wù)費用 -手續(xù)費貸銀行存款。 這樣掛才對哦 

???? 追問

2021-11-16 13:44

開出的發(fā)票 只能作廢 是與其他作廢發(fā)票存一起 還是附在這憑證后面呢

meizi老師 解答

2021-11-16 13:48

你好; 作廢了 就全部聯(lián)次保存歸檔 保存哈 。 只是做分錄處理 

???? 追問

2021-11-16 14:30

還有一筆對方退還給我的分錄應(yīng)該怎么做呢

meizi老師 解答

2021-11-16 14:31

 你好;  還有一筆又是什么業(yè)務(wù) 。 跟上面說的不是同一個業(yè)務(wù)吧  

???? 追問

2021-11-16 14:34

不是同一個業(yè)務(wù)  是另一個單位 打款過去了 對方退還 一樣是業(yè)務(wù)終止

meizi老師 解答

2021-11-16 14:37

 你好;     那你做賬:借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ;現(xiàn)在退回 :借銀行存款貸應(yīng)付賬款  

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你好,現(xiàn)在補記上去,如果憑證也沒有做的,也把憑證做出來,是貨款是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,上手續(xù)費的借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配――未分配利潤
2020-07-13 16:00:57
你好,如果已經(jīng)夸月很久的話,就在這個月補做進去把
2019-06-10 16:53:41
您好,找到錯的月份,一筆一筆的核對,不難的。手續(xù)費多少都沒問題的。交哪些稅您指的是哪方面呢?
2017-08-03 22:48:42
您好,借:財務(wù)費用-手續(xù)費11,貸:銀行存款 5 銀行存款 5 銀行存款 1 。
2017-01-07 12:20:43
你好 這個到時看你們當?shù)劂y行 只是如果是取現(xiàn)的話 會影響你的利息的。手續(xù)費這個看銀行 。
2019-12-30 15:45:59
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