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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2021-11-14 22:13

學員你好,你是寫合并報表的分錄嗎

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你好 銷售的時候,借:應收賬款113萬?,貸:主營業(yè)務收入??100萬,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13萬 結轉成本的時候,借:主營業(yè)務成本60萬 ?,?貸:庫存商品60萬 對方于3月9日付款50%,借:銀行存款(差額),財務費用100萬*50%*5%,貸:應收賬款113萬*50% 3月15日付款30%,借:銀行存款(差額),財務費用100萬*30%*2%,貸:應收賬款113萬*30% 余額3月28日全部付清,借:銀行存款 113萬*(1—50%—30%),應收賬款113萬*(1—50%—30%)
2021-10-07 19:49:46
你好 借;應收賬款等科目 ,貸;其他業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;其他業(yè)務成本 , 貸;原材料
2019-12-23 17:52:59
你好 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品?
2023-11-30 15:08:00
您好 我來做這個題目。
2023-09-12 18:38:02
你好 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
2022-05-26 08:39:32
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