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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-12 18:40

季度末的那個月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入15
季度次月申報借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款25

sophia 追問

2021-11-12 18:50

嗯,難么,25萬銷售額的減征的2%的稅款,應(yīng)該也在季度末一起和免征部分的稅額一起計入營業(yè)外收入吧?次月按1%交稅。

郭老師 解答

2021-11-12 18:55

減免的2%就不用做賬了,不體現(xiàn)的。

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你好,小規(guī)模納稅人只需要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級科目的
2016-07-13 13:33:57
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 繳納的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
2017-01-09 10:00:27
您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21
這個沒有什么區(qū)別,只是科目不同而已,一般都是用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-04-07 19:07:41
小規(guī)模納稅人用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅指的是小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)和未交增值稅之和。而應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,則是指除去小規(guī)模納稅人應(yīng)交的增值稅外的其余應(yīng)納稅款之和。
2023-03-15 10:24:48
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