- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計(jì)師
2021-11-12 15:29
月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)支增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅
當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時
借:應(yīng)交稅全——未交增值稅
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25

計(jì)提增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-03-20 11:21:45

你好,這個是增值稅一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
增值稅沒有計(jì)提的說法
2018-12-08 19:02:34

你好,是正確的呢啊
2020-04-13 16:40:28

實(shí)務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當(dāng)月只做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
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2021-11-12 15:46
QQ老師 解答
2021-11-12 16:03