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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-12 08:38

你好,可以的,對(duì)方給你開(kāi)的是專票可以。

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增值稅抵扣了進(jìn)項(xiàng),不加入固定資產(chǎn)成本
2017-06-16 09:48:45
你好!是的可以這樣處理
2016-08-01 17:55:48
你好!可以的。只看進(jìn)項(xiàng)是不是能抵扣,能抵扣就算進(jìn)去。
2018-10-24 14:06:41
取得增值稅專用發(fā)票,對(duì)應(yīng)的稅額就進(jìn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),如果是普通發(fā)票,就全額計(jì)入固定資產(chǎn)。
2015-10-23 15:39:14
你好,第三步應(yīng)該是這樣的,期末未交增值稅的計(jì)算,也就是應(yīng)交增值稅的計(jì)算=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)不用作分錄的,也就是你的第三步分錄不用寫。期末直接按計(jì)算的應(yīng)交增值稅額作分錄:借:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 ) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 其他都正確 親,如有疑問(wèn),請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn),滿意請(qǐng)5星好評(píng)哦~
2018-05-22 14:55:39
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