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送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2021-11-11 17:29

你好,同學(xué),分錄這么做是可以的。

追問

2021-11-11 17:30

老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,再借:主營業(yè)務(wù)成本——某某項目,貸:工程施工—勞務(wù)成本嗎

美橙老師 解答

2021-11-11 17:33

是的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄可以這么寫

追問

2021-11-11 17:35

好的,謝謝老師

美橙老師 解答

2021-11-11 17:36

不客氣,祝你工作愉快!

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這個需要看你做賬咋做的,1.一般是當(dāng)月的,.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項 這個還沒有認(rèn)證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
您好 請問勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
你好 你是當(dāng)月繳納當(dāng)月的話 做已交增值稅里面
2019-06-28 18:03:58
因為這個是普通發(fā)票所以沒有進(jìn)項稅額
2017-04-24 14:49:19
不可以的,要作為進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,紅字發(fā)票是不能認(rèn)證抵扣的
2018-10-11 10:42:31
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