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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-11 15:30

你好不需要的你們開紅字信息表的時候,選擇了購買方認證嗎?

小玖 追問

2021-11-11 15:42

還沒有認證的

郭老師 解答

2021-11-11 15:44

沒有認證的情況下,這個不用做了,只需要拿正確的發(fā)票來做就行。

小玖 追問

2021-11-11 15:46

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-11 15:47

不用客氣,工作愉快。

小玖 追問

2021-11-11 15:48

我到時認證這張發(fā)票時,可以現(xiàn)在部分金額認證嗎?還是全額認證?

郭老師 解答

2021-11-11 15:53

現(xiàn)在已經(jīng)全部都認證不了,你這個發(fā)票沒法認證了。

郭老師 解答

2021-11-11 15:53

給你開了100的正數(shù),然后開了20的負數(shù)發(fā)票嗎。

小玖 追問

2021-11-11 15:57

不是,一張差旅費的發(fā)票,金額450元,因超標準了,實際只報銷400,相應的稅額也減出了,這張申報時怎么要怎么申報的,這張發(fā)票還沒認證

郭老師 解答

2021-11-11 15:58

你好,有效稅額選擇你們允許抵扣的就可以。

郭老師 解答

2021-11-11 15:58

差額也就是不用做了。

小玖 追問

2021-11-11 15:59

有效稅額是在認證的時候選擇嗎?

郭老師 解答

2021-11-11 16:04

哦對的是的是這么做的。

小玖 追問

2021-11-11 16:06

哦哦,謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-11 16:06

不要客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好;? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
您好,增值稅額=銷項稅額-進項稅額
2021-12-30 14:48:06
你好,這個就是9%的哦
2020-04-26 09:08:26
您好,是的,沒有銷項進行抵消 保留下來的進項稅一直可以隨著企業(yè)生存
2020-04-09 16:10:45
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