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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-10 14:08

你好,借預付賬款貸銀行存款,
然后按月分攤借管理費用貸預付賬款
發(fā)票,到了之后借預付賬款借管理費用負數(shù),
然后做發(fā)票的借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。

哭泣的時光 追問

2021-11-11 10:43

但是這樣的話我每個月份的費用分析就差異很大了

郭老師 解答

2021-11-11 10:48

你好,為什么會差異很大?

郭老師 解答

2021-11-11 10:49

這個月你是正常做賬的,只不過是發(fā)票到了之后,你紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,不會有差異的,如果暫估和發(fā)票一樣。

哭泣的時光 追問

2021-11-11 12:26

能不能直接借管理費用,貸銀行存款,發(fā)票到的時候把票放后面?只是發(fā)票月份與做賬月份不同

郭老師 解答

2021-11-11 12:41

哦,那你的管理費用不就一次增加了需登啦?

郭老師 解答

2021-11-11 12:41

管理費用不就一次虛增了,多增了多了。

哭泣的時光 追問

2021-11-11 13:01

沒多啊,就是把后面到的發(fā)票放到付款憑證后面

郭老師 解答

2021-11-11 13:03

你好,如果是你的意思是你一個月做這個事嗎?不可以,發(fā)票提前的必須發(fā)票做到當月的,或者是以后月份也可以,就是不允許提前,比如十月份的發(fā)票不能放到五月份的憑證里面。

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