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送心意

微笑軒軒老師

職稱中級會計師

2021-11-08 20:43

借:在建工程100000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17000
     貸:應(yīng)付票據(jù)-銀行匯票100000
           銀行存款17000

Allison404 追問

2021-11-08 20:44

銀行匯票不是其他貨幣資金嗎

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 20:45

是的,學(xué)員,不好意思我看成了銀行承兌匯票。就是其他貨幣資金-銀行匯票

Allison404 追問

2021-11-08 20:45

設(shè)備不應(yīng)該是固定資產(chǎn)嗎

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 20:46

因?yàn)檫€未安裝,是在建工程。安裝完畢轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)

Allison404 追問

2021-11-08 20:48

OK,謝謝老師

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 20:49

親愛的學(xué)員,不用客氣

Allison404 追問

2021-11-08 20:51

采購部領(lǐng)用材料分錄怎么做

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 20:59

親愛的學(xué)員,采購部門是購進(jìn)原材料哦確定是領(lǐng)用原材料?

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 21:03

如果是采購部門領(lǐng)用原材料自用
借:管理費(fèi)用
     貸:原材料
          應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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相關(guān)問題討論
你好需要計算做好了發(fā)給你
2022-02-24 13:47:29
學(xué)員你好,分錄如下 借:固定資產(chǎn)清理17500 累計折舊180000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2500 貸:固定資產(chǎn)200000
2021-11-07 14:44:33
你好,你只有把題目發(fā)上,老師才知道會不會
2020-06-11 18:10:18
你好,會計分錄做好了一會發(fā)給你
2020-05-27 09:47:05
同學(xué)請稍等,稍后為你解答
2020-05-02 09:23:44
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