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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-01-19 15:54

那我可不可做分錄。借:主營業(yè)務(wù)成-工資  貸:庫存現(xiàn)金  然后不結(jié)轉(zhuǎn)呢。

諾 追問

2017-01-19 16:00

那入勞務(wù)成本的時候怎么做分錄呢?

笑笑老師 解答

2017-01-19 15:47

您好,勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本

笑笑老師 解答

2017-01-19 15:59

您好,先入勞務(wù)成本,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

笑笑老師 解答

2017-01-19 16:01

您好, 
借:應(yīng)付職工薪酬等 
貸:勞務(wù)成本

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借:生產(chǎn)成本——撈沙成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資(人工費(fèi)) 貸:累計折舊(設(shè)備折舊費(fèi)) 貸:其他應(yīng)付款(運(yùn)輸費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等)
2024-04-27 04:06:30
你好,可以修改的,用利潤分配來做。
2022-04-12 09:25:31
好,建議不要反階段修改,你直接在這個月調(diào)整。
2022-04-11 12:37:58
你好 反結(jié)轉(zhuǎn)回去結(jié)轉(zhuǎn)? 不然利潤不準(zhǔn)確??
2021-11-26 09:54:09
你好,之前的問題具體是??
2021-11-04 19:39:21
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