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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-08 11:21

你好,對(duì)方差額計(jì)稅,給你開專票,你抵扣的少。

郭老師 解答

2021-11-08 11:21

對(duì)他的是沒有影響的。

小潔九 追問

2021-11-08 11:30

老師對(duì)我們有什么影響,他開的發(fā)票差額征稅,是只開差額的金額么?,不是差額征稅是發(fā)多少工資和派遣費(fèi)就開多少發(fā)票嗎?如果是差額征稅差額余下的工資部分我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理對(duì)方全額征稅的是不是我就按票面下賬就可以了么?

郭老師 解答

2021-11-08 11:36

影響你們抵扣增值稅的金額,其他的不影響。

郭老師 解答

2021-11-08 11:36

本來對(duì)方是百分之六的稅率現(xiàn)在是差額百分之五扣除差額之后的專票你才可以抵扣增值稅

小潔九 追問

2021-11-08 11:45

老師我們是小規(guī)模,他們開的票面比方說差額不差額票面都是1w

郭老師 解答

2021-11-08 11:48

你好,對(duì)方開錯(cuò)了發(fā)票吧?對(duì)方收了你多少錢??jī)r(jià)稅合計(jì)給你們開多少?

郭老師 解答

2021-11-08 11:48

你100加稅合計(jì)就應(yīng)該給你開100才對(duì)。

郭老師 解答

2021-11-08 11:48

不管是差額還是一般計(jì)稅都應(yīng)該這么做。

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相關(guān)問題討論
可以的,直接聯(lián)系專管員備案,然后核算準(zhǔn)確,正確申報(bào)就可以啦
2018-10-30 13:25:29
收入和成本按正常的處理,計(jì)提稅。 月末按差額計(jì)稅差額部分計(jì)營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額。
2019-06-12 11:13:48
你好,需要填報(bào)本期扣除數(shù)。填附表一。
2019-04-15 13:23:33
收到款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 轉(zhuǎn)發(fā)工資 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
2019-06-12 12:40:36
差額5%的,沒有差額3%的。
2022-01-04 18:02:05
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