
老師請(qǐng)問(wèn)1. 研發(fā)形成無(wú)形資產(chǎn), 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)時(shí)候 是借研發(fā)支出-資本化支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 貸 累計(jì)攤銷(xiāo)嗎2.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸研發(fā)支出-資本化支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)嗎
答: 你好,第一個(gè)是的呢,月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,對(duì)的呢
老師研發(fā)費(fèi)用資本化轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn),攤銷(xiāo)的無(wú)形資產(chǎn)還用結(jié)轉(zhuǎn)到研究費(fèi)用里嗎
答: 看用途,生產(chǎn)用的,計(jì)入制造費(fèi)用。 管理用的計(jì)入管理費(fèi)用,但是列報(bào)時(shí)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用列報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
研發(fā)支出—費(fèi)用化100,研發(fā)支出資本化200,在結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化時(shí)分錄是計(jì)管理費(fèi)用還是管理費(fèi)用——無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo)?
答: 你好,一般需要設(shè)置明細(xì)科目核算

