老師培訓(xùn)機構(gòu)收入做分錄借:銀行存款貸:預(yù)收賬款,借:銀行存款400貸:主營業(yè)務(wù)收入388應(yīng)交稅費:應(yīng)交增值稅12結(jié)轉(zhuǎn)成本咋寫老師
旗遠(yuǎn)汽車
于2021-11-06 20:26 發(fā)布 ??1404次瀏覽
- 送心意
微笑軒軒老師
職稱: 中級會計師
2021-11-06 20:28
結(jié)轉(zhuǎn)時借:主營業(yè)務(wù)成本-提供勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款
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你好;應(yīng)交稅費繳納了就沒有余額了
借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31

你好,不需要的,有實際繳納才需要做繳納的分錄的
2017-08-05 16:52:15

結(jié)轉(zhuǎn)成本是否按照進(jìn)價結(jié)轉(zhuǎn)?----取決于您公司的存貨發(fā)出計價方式,比如月末一次加權(quán)平均法,還有要看您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,如果是小規(guī)模納稅人的話,是價稅合計的數(shù)字。
2019-03-25 16:41:24

借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06

你們銷售數(shù)量有么,采購成本有么,這個對應(yīng)出來就是你銷售成本
2019-08-09 15:24:54
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