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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-18 11:38

那這個月就不用報稅了嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-01-18 11:36

您好,可以不做處理。

王雁鳴老師 解答

2017-01-18 11:41

您好,這個月需要報稅的,只是不用交稅而已。

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相關(guān)問題討論
您好 如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 97740.25 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 185802.41-97740.25=88062.16 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 185802.41 借:應交稅費——未交增值稅 88062.16 貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 88062.16
2019-09-17 15:33:28
您好 如果銷項大于進項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借: 應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-10-15 16:24:05
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-09-07 10:57:14
這個小于月收入30000元,直接做了減免增值稅
2017-09-19 20:34:12
你好 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2000 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3000
2019-08-20 20:43:40
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