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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-01-18 10:13

具體的分錄要怎么做?謝謝老師

一米陽光 追問

2017-01-18 10:35

已經(jīng)交過了

一米陽光 追問

2017-01-18 11:00

因發(fā)放工資和計提社保時科目不一致,計提時用了應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)付職工工資和應(yīng)付職工薪酬的社會保險,發(fā)放工資只用了應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)付職工工資,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付社會保險那里借方有余額。跨年了不知道該怎么弄?

袁老師 解答

2017-01-18 10:09

通過以前年度損益調(diào)整吧

袁老師 解答

2017-01-18 10:16

你這個是沒有交社保還是

袁老師 解答

2017-01-18 10:38

哦,你把交社保往來沖平就好了

袁老師 解答

2017-01-18 11:11

借:應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付社會保險,貸:付職工薪酬--應(yīng)付職工工資

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,是的。非常棒,為你點(diǎn)贊
2018-04-13 21:41:57
上述分錄沒有問題
2017-12-07 21:25:59
可以的,可以這么做的。
2023-05-18 15:51:22
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