請問老師我是一般納稅人申報增值稅主表進項數(shù)據(jù)是0本期認證相符的增值稅專用發(fā)票,這一欄沒有數(shù)據(jù)是怎么回事?
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于2021-11-02 15:07 發(fā)布 ??920次瀏覽
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王珂老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-11-02 15:09
你好同學,這個月認證進項了嗎
相關(guān)問題討論

這個對應(yīng)列按不同發(fā)票填寫就可以
2020-01-07 12:54:34

您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15

您好!根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)(營業(yè)稅改征增值稅試點方案)的通知》(財稅[2011] 110號)規(guī)定,現(xiàn)有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票,可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進項稅額。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告>(國家稅務(wù)總局公告2011年第66號)規(guī)定,接受試點納稅人提供的交通運輸業(yè)服務(wù),取得的《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票),填入第八欄“運輸費用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”,《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫;“稅率”欄為其他情況的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57

專票不包含
專票認證抵扣了
2022-09-03 08:43:54

您好,還沒有認證的,不需要在增值稅申報表里面體現(xiàn)
2019-08-19 23:53:31
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2021-11-02 15:09
王珂老師 解答
2021-11-02 15:15
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2021-11-02 15:16
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2021-11-02 15:22