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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-01 16:21

你好;  這個(gè)是繳納分錄 。這個(gè)是 對(duì)的哈 ;  

無(wú)可奈何 追問(wèn)

2021-11-01 16:22

那如果繳納這么寫(xiě)呢?
借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
      其他應(yīng)收款——社保
      貸:銀行存款

meizi老師 解答

2021-11-01 16:24

你好; 是的。 也是對(duì)的哈 ; 其實(shí)這個(gè)無(wú)非就是掛其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款的問(wèn)題。   比如你先工資扣除了 在繳納給稅務(wù)局掛 其他應(yīng)付款 ;  比如你先繳納給稅務(wù)局在去工資扣除掛其他應(yīng)收款。  分別來(lái)判斷。 各個(gè)公司可能情況不一樣 ;所以才有這個(gè)掛科目的區(qū)分   

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借:管理費(fèi)用等……社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)100 其他應(yīng)付款……社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)100 貸:銀行存款200
2016-05-03 20:08:06
你好! 借:應(yīng)付職工薪酬~社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 838 其他應(yīng)收款~職工社保393.09 貸:銀行存款 個(gè)人部分
2020-04-15 06:48:49
同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來(lái)歸集職工薪酬的,而且正常都要計(jì)提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
也就是說(shuō),你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來(lái)??缒炅?,你這個(gè)費(fèi)用類(lèi)的科目,通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
對(duì)的是的,是這么做的。
2022-03-23 14:55:46
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