
老師我四月份收到的進項票,這個月已在增值稅綜合平臺認證抵扣了,請問我增值稅副表二在申報抵扣的進項稅額,下面的本期認證相符且本期申報抵扣填還是在前期認證相符且本期申報抵扣填列抵扣的進項稅額呢
答: 填寫在本期認證相符且本期申報抵扣
這個月申報增值稅,認證抵扣的進項認證多了,超過銷項了,我不想增值稅報表成負數(shù),如何申報呢
答: 這個就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計算銷項稅就行了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅納稅申報需要先把進項稅的抵扣聯(lián)進行認證嗎
答: 您好,一般納稅人是要先認證的。
進項已認證,能否選擇不全部抵扣,增值稅申報附表2,26欄,本期認證相符且本期未申報抵扣,填入數(shù)值,能否下期再申請抵扣?
老師,當(dāng)月認證的增值稅進項稅額,認證進項稅額多于銷項,在次月申報時沒有全部抵扣,以后期間沒有抵扣的進項稅額可以抵扣嗎?
增值稅進項稅額抵扣都是勾選認證申報納稅,抵扣聯(lián)還須裝訂做增值稅進項稅額抵扣臺賬嗎?不做會有什么風(fēng)險?
外貿(mào)企業(yè)第一次申報退稅,進項專票認證的時候選擇了抵扣確認,但是還沒申報增值稅,請問申報增值稅的時候選擇認證不抵扣就能申請退稅了嗎?

