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激昂的酸奶
于2021-10-30 10:10 發(fā)布 ??3529次瀏覽
Chen老師
職稱: 注冊會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
2021-10-30 10:11
您好,比如做借 其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款 反正就是收到錢的一方做借 付錢的一方做貸 把收、付兩家的科目沖抵掉。
激昂的酸奶 追問
2021-10-30 10:14
是需要根據(jù)試算余額表的數(shù),找數(shù)做對沖么,三個(gè)賬戶內(nèi)部做對沖,有點(diǎn)不會啊
Chen老師 解答
2021-10-30 10:15
是的,當(dāng)然需要根據(jù)試算余額表的數(shù)。應(yīng)該一筆對一筆,當(dāng)時(shí)怎么進(jìn)來或者出去的,現(xiàn)在就反方向做。
2021-10-30 11:59
老師是科目余額表,還是試算平衡表,
2021-10-30 12:14
用科目余額表的數(shù)字,然后在TB表里調(diào)。
2021-10-30 12:20
老師,比如說,第一個(gè)賬戶的其他應(yīng)收款,我是用其他應(yīng)收款的余額減去對方賬戶的其他應(yīng)付款發(fā)生額的貸方么! 還是不明白
2021-10-30 12:25
不是的,比如甲收乙100萬 ,甲當(dāng)時(shí)應(yīng)做 借 銀行存款 100 貸 其他應(yīng)付款-乙 100;乙做 借 其他應(yīng)收款-乙100 貸 銀行存款100 現(xiàn)在我們抵賬,直接將甲、乙之間的往來余額做借 其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款處理。如果你抵不平,那么需要找原因了,是不是一邊做了一邊沒做,直接抵余額,如果抵不平,才需要一筆筆找,找出哪些是一邊入了賬,一邊沒有入賬或是入錯(cuò)了賬。
2021-10-30 13:48
老師,怎么在帳套里看這個(gè)公司前期購買的設(shè)備都付了多少錢,還剩多少錢沒付?
2021-10-30 13:54
這個(gè)具體的賬套老師不清楚 不好意思
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怎么把賬上的往來款平掉
答: 你好,能找到銀行回單的找回單處理。找不到回單或者沒有回單,應(yīng)付賬最后要作為壞賬計(jì)入營業(yè)外收入,應(yīng)收賬款計(jì)入營業(yè)外支出。
客戶發(fā)來往來款詢證蓋什么章
答: 詢證函加蓋財(cái)務(wù)章或公章均可以
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么體系內(nèi)公司不能掛太多往來款
答: 你說的體系內(nèi)是什么意思呢
還款寫往來款可以嗎
討論
老師,我們21年9月?lián)Q了新的承包人,9月份之前的往來款,比如說要不回來的,年底還用處理嗎?
老師請問什么款適合掛往來款比較適合嗎,我不懂是什么用涂的錢才掛往來
老師,請問公司有兩個(gè)銀行戶,之間的往來款是不是一個(gè)銀行錄了另一個(gè)就不用錄了
老師,個(gè)人與公戶的往來款,沒有超半年,有影響嗎
Chen老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
★ 4.98 解題: 3076 個(gè)
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2021-10-30 10:14
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2021-10-30 10:15
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2021-10-30 11:59
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2021-10-30 12:14
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2021-10-30 13:54