
老師您好,別人掛靠在我們公司的一個(gè)項(xiàng)目,內(nèi)部合同給我們交管理費(fèi),項(xiàng)目已經(jīng)完工,但是款項(xiàng)還沒結(jié)完,所以成本發(fā)票也還沒有交完,像這種情況是要等工程款全部結(jié)完,成本發(fā)票全部開出來之后才能做賬嗎?還是根據(jù)現(xiàn)有的發(fā)票先做賬呢
答: 你好!根據(jù)現(xiàn)有發(fā)票先做部分的賬務(wù)處理。
個(gè)人掛靠我們單位施工,我們單位只收管理費(fèi)其中成本票我們自己負(fù)擔(dān),現(xiàn)在甲方工程款已收到,我們把錢分別打給了買成本發(fā)票那些家,他們扣完點(diǎn) 又打到我們領(lǐng)導(dǎo)賬戶 內(nèi)賬我怎么做
答: 收工程款確認(rèn)為收入,打款確認(rèn)為成本,回款到領(lǐng)導(dǎo)賬戶,沖減成本。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,掛靠方的工程款到了幾百萬,是不是扣除管理費(fèi),稅費(fèi)之后的金額讓他們?nèi)块_成本發(fā)票,要不要留點(diǎn)利潤的呢
答: 你好,這個(gè)就看你們公司老板的想法,如果從帳的角度說應(yīng)該留存一些

