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珍惜
于2017-01-13 09:56 發(fā)布 ??1309次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-13 10:42
好的,老師之前的代帳會計其他應付款的借方掛了800多元,其實應是貸方金額的數(shù)據(jù),我現(xiàn)在做一下借:其他應付款- 負數(shù)800貸:其他應付款-800 可以嗎?
珍惜 追問
2017-01-13 10:45
好的,這樣一直掛賬沒關系嗎?
鄒老師 解答
2017-01-13 09:59
你好,是的
2017-01-13 10:44
你好,掛賬就可以了 或者調(diào)整到其他應收款
2017-01-13 10:46
沒有關系的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624786 個
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珍惜 追問
2017-01-13 10:45
鄒老師 解答
2017-01-13 09:59
鄒老師 解答
2017-01-13 10:44
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2017-01-13 10:46