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精靈天使
于2021-10-26 10:45 發(fā)布 ??2863次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-10-26 10:45
是填寫在 服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄次
精靈天使 追問
2021-10-26 10:48
好的,謝謝老師,小規(guī)模銷售收入未達到起征點,屬于免稅銷售額,填表的時候在本期免稅額那欄 按實際收入3%稅率算出免稅額,還是按1%算出免稅額
辜老師 解答
2021-10-26 10:57
這個是按3%確認出來的免稅額
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅減按1%填報增值稅申報表有填表說明嗎?
答: http://jiajuren.cn/course/course_11925.html 可以看下這個課程的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅l%,在增值稅申報表填哪里,
答: 同學你好 填寫在3%的那里
公司有個食堂的購買卷閘門,這種給我們開的專票我們也不能抵吧,在填增值稅申報表的進項,這筆是不是要做進項轉(zhuǎn)出。
討論
老師,3月免稅,每季度填增值稅申報表怎么填?
公司給客戶買的手機禮品,我做的不抵扣認證,在填增值稅申報表進項明細表填寫時還用填嗎,填的話填哪一欄怎么填老師?
老師,我在七月填增值稅申報表的時候,把火車票應抵扣的稅額94.1填成84.1,少報了10元,現(xiàn)在怎么調(diào)整?是調(diào)賬做轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么寫?謝謝
勾選不抵扣認證,不抵扣的進項,填增值稅申報表的時候,這個不抵扣的部分要填寫嗎?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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精靈天使 追問
2021-10-26 10:48
辜老師 解答
2021-10-26 10:57