現(xiàn)在我在做2016年12月的賬,我想請問一下,每季度,如果我們有利潤將要計提企業(yè)所得稅,這個月我們的利潤表的營業(yè)利潤是6000元,計提企業(yè)所得稅是不是6000*25%=1500,還是要考慮全年的費用,來調(diào)增調(diào)減后在計提呢,比如看招待費是多少,等等問題,我記得考慮這些問題是到次年企業(yè)所得稅的匯算清繳時,在考慮的,
蝸牛的夢想
于2017-01-11 13:13 發(fā)布 ??1318次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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你好,是的,口徑是一樣的
2018-03-05 11:48:30

按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29

同學你好!招待費的話? ?是60%和營業(yè)收入的千分之五? ? ?兩者取較低者
按這個? 允許稅前扣除的哦
2021-01-14 10:27:34

按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
2020-04-27 14:01:11

企業(yè)所得稅匯算清繳項目欄內(nèi),業(yè)務招待費應計入“主營業(yè)務收入”欄內(nèi)。一般來說,業(yè)務招待費是企業(yè)按照國家有關規(guī)定,以禮品、招待、禮金等方式支出的費用,它可能是企業(yè)與客戶拉近關系,或者是企業(yè)對員工表示謝意的一種形式。但無論它是什么形式,應當將其計入主營業(yè)務收入,而非其他費用欄內(nèi),以此來支付企業(yè)所得稅。
拓展知識: 企業(yè)在報稅時,應當準確計算業(yè)務招待費的金額,不能虛報或者漏報,同時,企業(yè)在報稅時也應當在支出費用時,注意業(yè)務招待費的合理性、合法性,避免超出正常支出范圍,以保證企業(yè)的正常經(jīng)營和合法利益。
2023-03-06 13:32:51
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