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高興的大碗
于2021-10-20 16:04 發(fā)布 ??1947次瀏覽
李老師!
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2021-10-20 16:05
你好。應(yīng)為含稅銷售的
高興的大碗 追問
2021-10-20 16:08
不含稅銷售額是10,663,366.34 稅款106,633.66 所以應(yīng)該填寫215400元嗎
李老師! 解答
2021-10-20 16:11
你好,不含稅銷售額10,663,366.34+稅106,633.66=含稅銷售額10770000
2021-10-20 16:13
10770000*2%=215400 可是填寫215400還是過不去
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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有增值稅減免,是不是應(yīng)交增值稅-未交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
老師,公司有退役士兵,能減免增值稅,摘要怎么寫?
答: 你好,退伍士兵減免增值稅。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
超過三元還能減免增值稅嗎
答: 不含稅銷售額一旦超過3萬就沒有減免增值稅了
企業(yè)招用退役士兵是不是每年都可以減免增值稅?
討論
減免增值稅后賬怎么處理?
老師現(xiàn)在北京有減免增值稅的條文嗎。疫情期間
減免增值稅,是依據(jù)什么做的
老師,這倆張票共計(jì)700元,是不是都能減免增值稅?
李老師! | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
★ 4.90 解題: 522 個
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2021-10-20 16:08
李老師! 解答
2021-10-20 16:11
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2021-10-20 16:13