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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-19 10:10

主要是你這個發(fā)票,稅務局那邊能給你修改嗎?

郭老師 解答

2021-10-19 10:10

你這樣的話多交了稅款。

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同學你好 稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 當期應納增值稅=當期銷項稅額—實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B本期進項稅額—進項轉出—出口退稅—期末留抵進項稅額
2021-04-29 14:05:24
同學你好 根據這個公式計算 稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 當期應納增值稅=當期銷項稅額—實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B本期進項稅額—進項轉出—出口退稅—期末留抵進項稅額
2021-04-29 14:11:01
同學你好 稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 當期應納增值稅=當期銷項稅額—實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B本期進項稅額—進項轉出—出口退稅—期末留抵進項稅額
2021-04-29 14:35:42
抵扣的進項稅越多越好,只有形成留抵增值稅后,才能出口退稅,不然無法出口退稅,如果是應納增值稅是正數,直接是交稅平賬,沒有退稅金額。
2021-04-29 14:21:23
主要是你這個發(fā)票,稅務局那邊能給你修改嗎?
2021-10-19 10:10:10
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